内部控制与风险管理
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本书共分为基础知识、行业特色、发展前沿、案例研究和学术研究五篇,全面详细地介绍了内部控制与风险管理的相关内容。第一篇介绍了内部控制的产生发展、五大要素以及设计实施,风险管理的发展、概念、分类,金融风险管理以及学术界相关学者关于内部控制与公司治理和风险管理三个概念的辨析;第二篇通过选取特定行业为案例,重点为读者介绍了不同行业因自身特殊性而在内部控制与风险管理上的不同做法,帮助读者从多元化角度来理解内部控制与风险管理;第三篇将一些先进的科学技术与内部控制及风险管理相结合,使得这些管理方法能够更好地运用到现实的企业管理中;第四篇通过案例与理论相结合的方法,帮助读者更好地理解理论知识并运用到实际工作当中;第五篇旨在通过介绍内部控制与风险管理的学术研究成果,帮助读者建立内部控制与风险管理研究的思路和逻辑框架,为读者在未来进行更深一步的探索做理论铺垫。

本书适合作为高等院校会计学、财务管理相关专业本科生、研究生教材,以及MBA和EMBA参考书,同时也适合作为企事业单位管理者的培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

内部控制与风险管理/夏宁编著.—北京:机械工业出版社,2023.9

会计学专业新企业会计准则系列教材

ISBN 978-7-111-73584-7

Ⅰ.①内… Ⅱ.①夏… Ⅲ.①企业内部管理—风险管理—高等学校—教材 Ⅳ.①F272.35

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第137087号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:吴亚军     责任编辑:吴亚军 李晓敏

责任校对:丁梦卓 李 婷 责任印制:李 昂

河北鹏盛贤印刷有限公司印刷

2023年10月第1版第1次印刷

185mm×260mm·19印张·455千字

标准书号:ISBN 978-7-111-73584-7

定价:59.00元

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